岗位职责:
1、参与公司相关制度执行情况专项审计,负责对集团及子公司各个业务流程及公司层面内部控制设计及执行的有效性进行监督评价,包括制度、流程设计的合理性、执行的合规性;
2、协助审计项目负责人完成审计计划中部门安排的重点工作;
3、协助审计项目负责人完成专项审计;
4、协助审计项目负责人完成子公司内控、费用及经营绩效等内部审计工作;
5、根据审计项目组工作安排,协助审计项目负责人完成审计报告;
6、审计项目实施过程中,根据审计项目负责人的要求,完成项目组成员间对审计底稿的交叉复核。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计或财务管理等相关专业;
2、熟悉财务管理,具有会计、内部审计专业方面知识,具有3年以上审计工作经验,热爱审计工作;
3、熟办公软件及审计软件;具备较好的沟通表达能力、分析能力、压力承受能力;具备较强的执行力。