岗位职责:
1、负责集团总部内控体系建设,评估集团内控制度和流程有效性,及时提出相应的控制建议,并协助各部门优化流程;
2、负责编制年度审计计划,根据计划安排,实施各类审计项目,包括财务审计、经营审计、合规审计等;
3、负责对集团本级、控股子公司以及参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、负责与外部审计机构沟通,配合其对集团本级、控股子公司以及参股公司的进行年度审计及其他事项审计。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、经济类专业优先;
2、10年以上审计或内控管理经验,其中至少3年担任审计团队负责人,具备制造业集团化企业或上市公司审计项目管理经验;
3、精通企业内控框架、审计准则及财务法规,能独立领导复杂审计项目并输出高质量报告。