岗位职责:
1. 根据部门年度工作目标,协助制定审计工作计划;
2. 参与编制与修订各项审计管理制度和工作条例;
3. 组织开展各项例行和专项审计工作等,包括财务审计和管理审计等;
4. 合理安排项目审计的分工与时间,做好审计时各项协调与推进工作;
5. 拟定审计方案,编制审计工作底稿及审计报告等;
6. 完成月度审计整改跟踪工作,完善审计工作档案资料;
7. 完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1.全日制本科以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2.三年以上工作经验,一年以上企业内审工作经验;
3.掌握财务系统软件,熟悉OA、明源系统软件;
4.能接受出差。
更新于 2026-08-23