工作职责:
1、根据公司业务特点,深入了解业务,对内部审计重点提出建议;
2、设计审计程序,编制审计计划并实施;
3、总结审计过程中发现的问题、及时沟通,提出切合实际的整改建议;
4、根据行业实践案例和合规要求的变化,及时修订相关制度,并开展相应培训;
5、其他与内部审计职能相关工作。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历;10年以上制造业内部审计工作经验,取得CIA、CISA、CPA等证书优先。
2、担任过内部审计项目负责人,具备完成从计划、实施到报告的完整项目执行能力。
3、具备舞弊审计与调查经验。
4、英语可作为工作语言。
5、具备优秀的独立思考能力、逻辑分析能力和沟通能力。
6、乐于学习,积极进取。