1、负责公司内部监察审计和监察审计部的日常管理工作;
2、负责拟定公司内部监察审计制度和工作程序;
3、参加本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议;
4、参与研究制订有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后施行;
5、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为;
6、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
7、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
8、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
9、负责对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
10、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
11、核实年度财务报告和年度报告的内容;
12、提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议;
13、公证和诚实地履行职责,并作好企业的有关工作;
1、财务类、审计类相关专业;
2、具有审计师或注册会计师资格;
3、精通财务管理,5年以上大中型工业企业、商业企业财务管理经验,至少3年以上审计工作经验;
4、熟练操作财务软件和办公软件;
5、精通国家财税法规及会计税收政策;
6、具有良好的职业道德和一定的领导能力;
7、熟悉企业审计流程,并能编写相应的审计改进报告;
8、有上市公司财务管理及审计工作经验者优先;
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